4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
32
Data de Lançamento: 31/10/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
12482/000-2016 - 01
-0,09
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12482/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
-0,09
1,0000
-0,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
10
12804/000-2016
300,53
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
- GABINETE |
300,53
1,0000
300,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12828/000-2016
0,01
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
0,01
1,0000
0,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/021-2016
0,00
183,60
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
DEPENDÊNCIAS |
183,60
1,0000
183,60
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/011-2016
0,00
880,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
880,00
1,0000
880,00
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/005-2016
0,00
59,27
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO - GABINETE |
59,27
1,0000
59,27
12206/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
12844/000-2016
1.400,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.400,00
1,0000
1.400,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
12790/000-2016
469,08
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - GABINETE
469,08
1,0000
469,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
12817/000-2016
210,29
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 - GABINETE |
210,29
1,0000
210,29
12115/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
12824/000-2016
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
12791/000-2016
28,16
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - JURÍDICO
28,16
1,0000
28,16
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/040-2016
0,00
708,74
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
708,74
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/041-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/042-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/043-2016
0,00
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
967,99
%
0,3900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/044-2016
0,00
1.290,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.290,66
%
0,5200
2.498,25
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/045-2016
0,00
1.806,92
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.806,92
%
0,7200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/046-2016
0,00
0,01
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
0,01
%
1,0000
0,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/012-2016
0,00
519,41
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C |
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
519,41
1,0000
519,41
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/069-2016
0,00
18.962,77
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
18.962,77
1,0000
18.962,77
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/070-2016
0,00
216,22
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
216,22
1,0000
216,22
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/071-2016
0,00
114,03
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
114,03
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/072-2016
0,00
257,91
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
257,91
1,0000
257,91
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/073-2016
0,00
636,01
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
636,01
1,0000
636,01
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/074-2016
0,00
246,29
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
246,29
1,0000
246,29
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/075-2016
0,00
1,84
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
1,84
1,0000
1,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
12793/000-2016
358,44
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
358,44
1,0000
358,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/036-2016
0,00
3.052,80
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
3.052,80
1,0000
3.052,80
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/037-2016
0,00
10.060,55
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
10.060,55
1,0000
10.060,55
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/038-2016
0,00
845,48
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
845,48
1,0000
845,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/010-2016
0,00
519,41
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
519,41
1,0000
519,41
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
12970/000-2016
4.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016 DAS |
CONTAS DO BANCO DO BRASIL - FINANÇAS |
4.000,00
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
12970/001-2016
0,00
242,68
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 51.030-0 BB - BC 1800
242,68
1,0000
242,68
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
12970/002-2016
0,00
718,20
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 507.981-0 BB - BC 1121
718,20
1,0000
718,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
12794/000-2016
426,80
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - FINANÇAS
426,80
1,0000
426,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
12795/000-2016
98,34
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - PLANEJAMENTO
98,34
1,0000
98,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
12805/000-2016
144,99
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
- TRANSITO |
144,99
1,0000
144,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/010-2016
0,00
165,90
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
165,90
1,0000
165,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/026-2016
0,00
1.021,42
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.021,42
1,0000
1.021,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/008-2016
0,00
68,72
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
TRÂNSITO |
68,72
1,0000
68,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
12796/000-2016
139,46
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - TRANSITO
139,46
1,0000
139,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
12818/000-2016
101,45
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 - TRANSITO |
101,45
1,0000
101,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
12809/000-2016
624,22
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
- GARAGEM |
624,22
1,0000
624,22
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3319/001-2016
0,00
1.008,00
1 - CORREIA
108,00
UN
6,0000
18,00
2 - FILTRO DE AR
350,00
UN
10,0000
35,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,00
UN
10,0000
15,00
4 - COXIM
240,00
UN
8,0000
30,00
5 - Aquisiçao de: VELA - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERV. MUNICIPAIS
160,00
UN
8,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3321/001-2016
0,00
936,00
1 - PARTIDA COMPLETA
200,00
UN
2,0000
100,00
2 - BOTÃO - LIGA/DESLIGA
56,00
UN
2,0000
28,00
3 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
4 - FILTRO DE AR
280,00
UN
8,0000
35,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
8,0000
15,00
6 - CABO DE VELA - COMPLETO
100,00
UN
4,0000
25,00
7 - MOLA DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
80,00
UN
4,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3322/001-2016
0,00
120,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
8,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12903/000-2016
480,20
0,00
1 - OLEO 10W30 - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
480,20
LT
40,0000
12,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12904/000-2016
98,60
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12905/000-2016
172,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12907/000-2016
36,75
0,00
1 - DISCO DE TACOGRAFO . 7 DIAS - 125KM/H - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1317E - DBA 9497 - |
SERV. MUNICIPAIS |
36,75
CX
1,0000
36,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
12911/000-2016
309,15
0,00
1 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 - RENAULT MASTER RAMB - |
PLACA EEF 9753 - SERV. MUNICIPAIS |
309,15
UN
1,0000
309,15
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
12912/000-2016
40,32
0,00
1 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,32
UN
4,0000
10,08
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
SERVIÇO |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
185
12924/000-2016
13.000,00
0,00
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado |
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL PARA |
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.000,00
SC
500,0000
26,00
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
SERVIÇO |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
185
12925/000-2016
7.560,00
0,00
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, |
FORNECIMENTO A GRANEL FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL PARA |
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
7.560,00
TON
11,2000
675,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12962/000-2016
239,90
0,00
1 - FLUIDO DOT 5 - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
239,90
LT
6,0000
39,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12963/000-2016
1.677,76
0,00
1 - MANGUEIRA DO FREIO
150,92
UN
2,0000
75,46
2 - FLEXIVEL DE FREIO
141,12
UN
2,0000
70,56
3 - Aquisição de: LAMPADA
78,40
UN
4,0000
19,60
4 - LANTERNA TRASEIRA
174,44
UN
2,0000
87,22
5 - CHAVE DE PARTIDA
329,28
UN
1,0000
329,28
6 - FAROL DE MILHA
239,12
UN
2,0000
119,56
7 - RELÓGIO MEDIDO DE ÓLEO . MEDIDOR
335,16
UN
1,0000
335,16
8 - SENSOR DE OLEO - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
229,32
UN
1,0000
229,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12964/000-2016
295,80
0,00
1 - RESERVATORIO PARTIDA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MOTOR PARTIDA DE FREIO
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DO RESERVATORIO - GOL DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12965/000-2016
618,80
0,00
1 - DEFLETOR DE OLEO
74,80
UN
1,0000
74,80
2 - JUNTA COLA
58,65
UN
3,0000
19,55
3 - FILTRO DE OLEO
83,30
UN
1,0000
83,30
4 - TUBO D' AGUA
220,15
UN
1,0000
220,15
5 - CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA - BANDEIRANTE - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
181,90
UN
1,0000
181,90
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12966/000-2016
2.736,23
0,00
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
52,50
UN
1,0000
52,50
2 - ANEL DE VEDAÇAO
36,00
UN
6,0000
6,00
3 - TRAVA ARANHA
11,25
UN
1,0000
11,25
4 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
36,00
UN
1,0000
36,00
5 - PARAFUSO 10X50MM
2,10
UN
1,0000
2,10
6 - ARRUELA 10MM - LISA
0,38
UN
1,0000
0,38
7 - ABRAÇADEIRA 51X64
3,75
UN
1,0000
3,75
8 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
31,50
UN
6,0000
5,25
9 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
120,00
UN
1,0000
120,00
10 - BUJÃO DA BOMBA INJETORA
112,50
UN
1,0000
112,50
11 - CHAVETA BOMBA INJETORA
258,75
UN
1,0000
258,75
12 - DIAFRAGMA DA BOMBA INJETORA
71,25
UN
1,0000
71,25
13 - EIXO DA BOMBA INJETORA
510,00
UN
1,0000
510,00
14 - EMBOLO DA BOMBA INJETORA
360,00
UN
1,0000
360,00
15 - JUNTA DA BOMBA INJETORA
90,00
UN
1,0000
90,00
16 - CAME BOMBA INJETORA
612,75
UN
1,0000
612,75
17 - REPARO DA BOMBA INJETORA - F12000 - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
427,50
UN
2,0000
213,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12967/000-2016
367,50
0,00
1 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
2 - DESLIZANTE SUPORTE DE MALA
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - MOLA LAMINA 6A TENSORA TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
262,50
UN
1,0000
262,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12968/000-2016
58,50
0,00
1 - OLEO ATF - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
58,50
LT
3,0000
19,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12969/000-2016
2.147,25
0,00
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
373,50
UN
1,0000
373,50
2 - ROSCA SEM FIM
333,75
UN
1,0000
333,75
3 - ARRUELA AJUSTE ROLAMENTO
56,25
UN
1,0000
56,25
4 - ESFERA DE DIREÇÃO
127,50
JG
1,0000
127,50
5 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA
108,75
UN
1,0000
108,75
6 - TAMPA FECHAMENTO
221,25
UN
1,0000
221,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - PLACA ENCOSTO CAIXA DE DIREÇÃO
213,75
UN
1,0000
213,75
8 - EIXO DE DIREÇÃO
285,00
UN
1,0000
285,00
9 - ROTOR DE BOMBA HIDRAULICA - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
427,50
UN
1,0000
427,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/039-2016
0,00
46,85
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
46,85
1,0000
46,85
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
196
12910/000-2016
61,62
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Troca de pastilha e disco de freio - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 - RENAULT |
MASTER RAMB - PLACA EEF 9753 - SERV. MUNICIPAIS |
61,62
HR
1,0000
61,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
12797/000-2016
4.090,88
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - GARAGEM
4.090,88
1,0000
4.090,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
12819/000-2016
436,78
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 - GARAGEM |
436,78
1,0000
436,78
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
7025/000-2016 - 01
-24.617,87
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7025/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-24.617,87
1,0000
-24.617,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
12811/000-2016
481,56
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
- DESENV. AGRÁRIO |
481,56
1,0000
481,56
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12074/000-2016 - 01
-787,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12074/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-787,50
1,0000
-787,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12958/000-2016
124,95
0,00
1 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
95,20
UN
1,0000
95,20
2 - FILTRO DE OLEO - SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12961/000-2016
1.681,68
0,00
1 - SOLENOIDE DE TRANSMISSÃO - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
1.681,68
UN
4,0000
420,42
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12901/000-2016
102,90
0,00
1 - RODIZIO. De pneus
7,35
HR
0,1200
61,35
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - CONSERTO DE RODA
17,14
HR
0,2800
61,35
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12902/000-2016
120,17
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
120,17
HR
1,9500
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12906/000-2016
196,20
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Troca de mola traseira e deslizante mola - MAUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13180 - DBA |
9465 - SERV. MUNICIPAIS |
196,20
HR
2,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12908/000-2016
1.071,53
0,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Caixa direção hidraulica
399,94
HR
5,3000
75,46
2 - MÃO DE OBRA . Bomba hidraulica
294,29
HR
3,9000
75,46
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MÃO DE OBRA . Tirar e colocar caixa de bomba hidraulica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7815 - |
DES. AGRÁRIO |
377,30
HR
5,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
12909/000-2016
383,31
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO RIBEIRÃO VERMELHO P/ GARAGEM - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - |
SERV. MUNICIPAIS |
383,31
KM
44,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12957/000-2016
130,64
0,00
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA E REVISÃO - SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
130,64
HR
2,1200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12959/000-2016
199,17
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DAS SOLENOIDES DE TRANSMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FLUIDO - DRESSER 835 |
A HUBER - SERV. MUNICIPAIS |
199,17
HR
0,8600
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12960/000-2016
669,29
0,00
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA TROCA DE FAROL DE MILHA LANTERNAS CHAVE DE PARTIDA E RELOGIO DO |
MEDIDOR DE OLEO |
400,65
HR
1,7300
231,59
2 - MÃO DE OBRA. DO CONSERTO DO FREIO DE TROCA DE MANGUEIRAS E FLEXIVEL - DRESSER 835 A |
HUBER - SERV. MUNICIPAIS |
268,64
HR
1,1600
231,59
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
12798/000-2016
555,06
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
555,06
1,0000
555,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
12820/000-2016
336,96
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
336,96
1,0000
336,96
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
11715/001-2016
0,00
86.000,00
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - |
REFERENTE 2º TA AO CONTRATO - 1ª MEDIÇÃO - 26/09 A 25/10 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
86.000,00
SV
1,0000
86.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
12490/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12490/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
12787/000-2016
2.124,12
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
- SAÚDE |
2.124,12
1,0000
2.124,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
12782/000-2016
6.625,47
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
6.625,47
1,0000
6.625,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
12788/000-2016
1.486,30
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 - SAÚDE |
1.486,30
1,0000
1.486,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
12525/000-2016 - 01
-0,33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12525/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
-0,33
1,0000
-0,33
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/011-2016
0,00
70.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
70.000,00
1,0000
70.000,00
10715/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MARCIA KLEPA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
128.342.238-74
366
12848/000-2016
85,65
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "CURSO FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DA |
ATENÇÃO BÁSICA" NA UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO EM SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12885/000-2016
1.248,18
0,00
1 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
149,60
UN
2,0000
74,80
2 - BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - BIELETA L/D
110,88
UN
1,0000
110,88
4 - COXIM SUPERIOR DO MOTOR
435,20
UN
1,0000
435,20
5 - COXIM INFERIOR LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 1248,18 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
372,30
UN
1,0000
372,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12886/000-2016
2.366,40
0,00
1 - MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL
329,80
UN
1,0000
329,80
2 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
210,80
UN
1,0000
210,80
4 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
210,80
UN
1,0000
210,80
5 - BATENTE SUPERIOR PORTA TRASEIRA
95,20
UN
1,0000
95,20
6 - BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA
95,20
UN
1,0000
95,20
7 - BATENTE PORTA LATERAL
95,20
UN
1,0000
95,20
8 - MANGUEIRA DE OLEO
110,50
UN
1,0000
110,50
9 - MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR
71,40
UN
6,0000
11,90
10 - Aquisição de: LAMPADA
156,40
UN
4,0000
39,10
11 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2366,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
670,65
UN
1,0000
670,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12897/000-2016
2.313,70
0,00
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
357,00
UN
2,0000
178,50
2 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - L/D
114,75
UN
1,0000
114,75
3 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - L/D
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - RETENTOR RODA TRASEIRA
56,10
UN
2,0000
28,05
5 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
6 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
7 - PNEU 185R 14
1.400,80
UN
4,0000
350,20
8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA SECRETARIA - DESCONTO DE |
15% - R$ 2313,70 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12898/000-2016
2.547,45
0,00
1 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA
165,75
UN
1,0000
165,75
2 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
38,25
UN
1,0000
38,25
3 - JUNTA SAIDA ESCAPE
34,00
UN
1,0000
34,00
4 - COLETOR ADMISSÃO
380,80
UN
1,0000
380,80
5 - BRONZINA BIELA
160,65
UN
1,0000
160,65
6 - ANEL DO COLETOR DE ADMISSÃO
110,50
JG
1,0000
110,50
7 - JUNTA DO CABEÇOTE
69,70
UN
1,0000
69,70
8 - JOGO DE ANEL DO MOTOR
259,25
UN
1,0000
259,25
9 - FLANGE VALVULA TERMOSTATICA
95,20
UN
1,0000
95,20
10 - VALVULA TERMOSTATICA
129,20
UN
1,0000
129,20
11 - CAPA CORREIA DENTADA EXTERNA
85,00
UN
1,0000
85,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - CAPA CORREIA DENTADA INTERNA
88,40
UN
1,0000
88,40
13 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
14 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
15 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
16 - CAVALETE DE AGUA
74,80
UN
1,0000
74,80
17 - COLETOR DO ESCAPE
369,75
UN
1,0000
369,75
18 - MAÇANETA DA PORTA COM FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2547,45 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
159,80
UN
2,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12933/000-2016
610,30
0,00
1 - PNEU 175/70/14
589,90
UN
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 610,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12947/000-2016
1.000,38
0,00
1 - PNEU 205/70/15
979,20
UN
2,0000
489,60
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA |
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 1.000,38 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
21,18
UN
2,0000
10,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12955/000-2016
148,58
0,00
1 - OLEO 05W30
93,14
UN
4,0000
23,29
2 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO DE |
16% - R$ 148,58 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
55,44
LT
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12956/000-2016
2.700,80
0,00
1 - VENTUINHA DO AR
832,44
UN
1,0000
832,44
2 - FILTRO DE AR
39,48
UN
1,0000
39,48
3 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
4 - PNEU 175/70/13
876,96
UN
4,0000
219,24
5 - BICO DE RODA
23,52
UN
4,0000
5,88
6 - ESTABILIZADOR - KIT
191,40
UN
1,0000
191,40
7 - DISCO DE FREIO
492,11
UN
2,0000
246,06
8 - PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO |
DE 16% - R$ 2.700,80 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
222,21
UN
1,0000
222,21
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10729/000-2016 - 01
-570,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10729/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO A SER ENTREGUE ESTAVA COM A VALIDADE |
INFERIOR AO DESCRITO NO EDITAL |
-570,00
1,0000
-570,00
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10737/000-2016 - 01
-114,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10737/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO A SER ENTREGUE ESTAVA COM A VALIDADE |
INFERIOR AO DESCRITO NO EDITAL |
-114,00
1,0000
-114,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12577/000-2016 - 01
-871,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12577/0-2016 - MOTIVO: QUANTIDADE INCORRETA
-871,20
1,0000
-871,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12807/000-2016
879,12
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS |
EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
879,12
FD
111,0000
7,92
2147/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
337
12852/000-2016
545,10
0,00
1 - FAIXA ELÁSTICA, COR LARANJA - 5,5MT
172,50
RL
1,0000
172,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FAIXA ELÁSTICA, COR PRATA - 5,5MT
155,00
RL
1,0000
155,00
3 - FAIXA ELASTICA, COR ROXA - 5,5MT
115,50
RL
1,0000
115,50
4 - FAIXA ELÁSTICA, COR AZUL - 5,5MT - PARA USO NAS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO NOS PACIENTES |
DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
102,10
RL
1,0000
102,10
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/010-2016
0,00
18,26
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA |
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
18,26
1,0000
18,26
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/004-2016
0,00
4.000,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. |
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - |
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/004-2016
0,00
3.000,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12778/000-2016
466,50
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
52,38
HR
0,8500
61,62
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,26
HR
1,1400
61,63
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TROCA DOS ROLAMENTOS
225,55
HR
3,6600
61,63
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA SECRETARIA - |
DESCONTO DE 50% - R$ 466,50 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
118,31
HR
1,9200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12779/000-2016
1.030,37
0,00
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
448,02
HR
7,2700
61,63
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
91,21
HR
1,4800
61,63
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
DESCONTO DE 50% - R$ 1030,37 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
491,14
HR
7,9700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12780/000-2016
550,41
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 550,41 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
359,91
HR
10,7500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12789/000-2016
280,23
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
59,93
HR
1,7900
33,48
3 - MONTAGEM DE PNEU
79,68
HR
2,3800
33,48
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - |
DESCONTO DE 73% - R$ 280,23 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12934/000-2016
180,46
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
59,93
HR
1,7900
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% |
- R$ 180,46 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12948/000-2016
369,93
0,00
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
90,59
HR
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DO SETOR DE SAÚDE DA |
FAMÍLIA - DESCONTO DE 50% - R$ 369,93 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
279,34
HR
4,5300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12954/000-2016
578,93
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
368,24
HR
6,0000
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,39
HR
0,4800
61,36
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - REGULAGEM FAROL
12,25
HR
0,2000
61,37
5 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,37
6 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
71,05
HR
1,1600
61,37
7 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO |
DE 51% - R$ 578,93 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
49,00
HR
0,8000
61,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. |
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
11075/001-2016
0,00
5.190,12
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.673,88
KM
445,1800
3,76
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - SET/16 - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
3.516,24
KG
552,0000
6,37
2123/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
341
12851/000-2016
326,00
0,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, calibração e lacração - BALMAK MODELO ELP-25bb
194,00
SV
2,0000
97,00
2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, calibração, lacração e mais fonte - BALMAK MODELO ELP-25bb - |
MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DO ESF ALAY CORREA E JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
132,00
SV
1,0000
132,00
9125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
9757/001-2016
0,00
342,00
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DO SETOR DE 192 NO TRANSPORTE DE |
PACIENTE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
342,00
UN
9,0000
38,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12803/000-2016
175,53
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,53 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
175,53
UN
7,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12855/000-2016
238,06
0,00
1 - VELA DE IGNIÇAO
73,92
UN
4,0000
18,48
2 - CABO DE VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
164,14
UN
1,0000
164,14
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12856/000-2016
585,98
0,00
1 - PNEU 185/65/14
574,22
UN
2,0000
287,11
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12858/000-2016
221,76
0,00
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
221,76
UN
8,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12860/000-2016
65,52
0,00
1 - OLEO MOTOR 02W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
65,52
UN
2,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12861/000-2016
211,68
0,00
1 - VELA DE IGNIÇAO
94,08
UN
4,0000
23,52
2 - CABO DE VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
117,60
UN
1,0000
117,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12866/000-2016
380,56
0,00
1 - RETROVISOR LADO DIREITO COM ESPELHO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ |
380,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
380,56
UN
1,0000
380,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12868/000-2016
5.180,16
0,00
1 - MODULO DE INJEÇÃO
3.449,31
UN
1,0000
3.449,31
2 - KIT IMOBILIZADOR E CILINDRO DA PARTIDA
979,21
UN
1,0000
979,21
3 - SENSOR INFERIOR E GIRO DO MOTOR
220,41
UN
1,0000
220,41
4 - SENSOR GIRO DO MOTOR SUPERIOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5180,16 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
531,23
UN
1,0000
531,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12872/000-2016
1.040,86
0,00
1 - PNEU 205/70/15
1.020,00
UN
2,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1040,86 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
20,86
UN
2,0000
10,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12873/000-2016
2.702,26
0,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
780,30
UN
2,0000
390,15
2 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E
248,20
UN
1,0000
248,20
3 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
248,20
UN
1,0000
248,20
4 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
198,90
UN
2,0000
99,45
5 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
239,70
UN
2,0000
119,85
6 - TERMINAL DIREÇÃO - L/E
173,40
UN
1,0000
173,40
7 - BUCHA BANDEJA - L/D
159,80
UN
2,0000
79,90
8 - BUCHA BANDEJA - L/E
159,80
UN
2,0000
79,90
9 - BARRA AXIAL - L/D
174,36
UN
1,0000
174,36
10 - PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
159,80
UN
1,0000
159,80
11 - PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ |
2702,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
159,80
UN
1,0000
159,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12874/000-2016
1.728,12
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
229,50
UN
1,0000
229,50
2 - GARFO DE EMBREAGEM
180,27
UN
1,0000
180,27
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
5 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
6 - ATUADOR DO PEDAL
413,10
UN
1,0000
413,10
7 - ATUADOR DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1728,12 - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
459,00
UN
1,0000
459,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12875/000-2016
172,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12879/000-2016
2.901,06
0,00
1 - BATERIA 95AH
650,25
UN
1,0000
650,25
2 - LANTERNA TRASEIRA
669,80
UN
2,0000
334,90
3 - PORTA CAIXA DE FUSIVEL
490,45
UN
1,0000
490,45
4 - COMUTADOR DO AR
284,76
UN
1,0000
284,76
5 - REPARO DO DESEMBAÇADOR
174,25
UN
1,0000
174,25
6 - CABO SELETOR DE MARCHA
482,80
UN
1,0000
482,80
7 - INTERRUPTOR DE RE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2901,06 - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
148,75
UN
1,0000
148,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12880/000-2016
2.581,56
0,00
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
84,15
UN
1,0000
84,15
2 - SENSOR DE ALTA PRESSÃO
760,75
UN
1,0000
760,75
3 - SENSOR DE FASE
289,00
UN
1,0000
289,00
4 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
479,51
UN
1,0000
479,51
5 - CORREIA DENTADA
140,25
UN
1,0000
140,25
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
290,70
UN
1,0000
290,70
7 - MANGUEIRA SUPERIOR DO INTERCOOLER
241,40
UN
1,0000
241,40
8 - MANGUEIRA INFERIOR DO INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ |
2581,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
295,80
UN
1,0000
295,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12883/000-2016
1.285,81
0,00
1 - PNEU 205/75/16
1.181,50
UN
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR
18,70
UN
2,0000
9,35
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1285,81 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
85,61
UN
1,0000
85,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12884/000-2016
2.900,35
0,00
1 - Aquisiçao de: TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2900,35 - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
2.900,35
UN
1,0000
2.900,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12890/000-2016
280,45
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SEMI EIXO - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 280,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
280,45
UN
1,0000
280,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12892/000-2016
139,40
0,00
1 - OLEO DO MOTOR
100,30
UN
4,0000
25,08
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 139,40 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
39,10
UN
2,0000
19,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12896/000-2016
95,00
0,00
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 95,00 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
95,00
UN
1,0000
95,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12927/000-2016
4.454,85
0,00
1 - JOGO DE PISTÃO COM ANEIS
1.122,00
UN
4,0000
280,50
2 - BRONZINA BIELA. JOGO
139,40
JG
1,0000
139,40
3 - BRONZINA MANCAL. JOGO
160,65
JG
1,0000
160,65
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR COM RETENTOR
348,50
UN
1,0000
348,50
5 - BOMBA DE OLEO
369,75
UN
1,0000
369,75
6 - BOMBA DE AGUA
180,20
UN
1,0000
180,20
7 - VALVULA TERMOSTATICA
139,40
UN
1,0000
139,40
8 - SENSOR TEMPERATURA
96,90
UN
1,0000
96,90
9 - BALANCIN. JOGO
127,50
JG
1,0000
127,50
10 - TUCHO. JOGO
140,25
JG
1,0000
140,25
11 - JOGO DE ESCORA
110,50
UN
1,0000
110,50
12 - CORREIA DENTADA
68,00
UN
1,0000
68,00
13 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
14 - CORREIA DO ALTERNADOR
47,60
UN
1,0000
47,60
15 - CORREIA RESPIRO DO MOTOR
45,05
UN
1,0000
45,05
16 - BOBINA DE IGNIÇAO
269,45
UN
1,0000
269,45
17 - KIT CAPA CORREIRA DENTADA
120,70
UN
1,0000
120,70
18 - RESERVATORIO EXPANSAO
54,40
UN
1,0000
54,40
19 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
20 - VELA DE IGNIÇAO
71,40
UN
4,0000
17,85
21 - COMANDO DE VALVULA
249,90
UN
1,0000
249,90
22 - TAMPA DE VALVULAS
110,50
UN
1,0000
110,50
23 - TUBO D' AGUA
138,55
UN
1,0000
138,55
24 - TUBO DO ARREFECIMENTO COM SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ |
4454,85 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
144,50
UN
1,0000
144,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12929/000-2016
590,75
0,00
1 - RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 590,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
590,75
UN
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12930/000-2016
650,25
0,00
1 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
2 - BIELETA TRASEIRA
108,80
UN
2,0000
54,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - JOGO BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - SUPORTE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 650,25 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
241,40
UN
2,0000
120,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12932/000-2016
955,40
0,00
1 - VELA DE IGNIÇAO
108,80
UN
4,0000
27,20
2 - KIT BICOS INJETORES
226,10
PÇ
1,0000
226,10
3 - REPARO DO TBI
246,50
UN
1,0000
246,50
4 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 955,40 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
374,00
UN
1,0000
374,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12935/000-2016
2.044,25
0,00
1 - COXIM DO MOTOR - L/D
372,30
UN
1,0000
372,30
2 - COXIM DO CAMBIO
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - ROLAMENTO DO SEMI EIXO
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - COIFA HOMOCINETICA
105,40
KIT
1,0000
105,40
5 - COXIM DO MOTOR SUPERIOR
435,20
UN
1,0000
435,20
6 - BANDEJA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.044,25 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
590,75
PÇ
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12937/000-2016
580,55
0,00
1 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
270,30
UN
1,0000
270,30
2 - ROLETE DA PORTA
130,05
UN
1,0000
130,05
3 - BUCHA COM ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 580,55 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
180,20
UN
2,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12939/000-2016
1.329,40
0,00
1 - SEMI EIXO - L/E
658,75
UN
1,0000
658,75
2 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
3 - HOMOCINETICA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.329,40 - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
590,75
UN
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12941/000-2016
172,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12942/000-2016
447,10
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
CJ
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 447,10 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
166,60
PÇ
1,0000
166,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12943/000-2016
172,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12944/000-2016
702,88
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
111,28
UN
1,0000
111,28
3 - DOBRADIÇA DA PORTA - L/E
340,00
UN
2,0000
170,00
4 - PINO DA PORTA. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 702,88 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
81,60
JG
2,0000
40,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12945/000-2016
1.365,10
0,00
1 - ABRAÇADEIRA
68,00
UN
10,0000
6,80
2 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
569,50
UN
1,0000
569,50
3 - MANGUEIRA DA BOMBA INJETORA
357,00
UN
1,0000
357,00
4 - TUBO DA FLAUTA DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1365,10 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
370,60
UN
1,0000
370,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12946/000-2016
2.408,05
0,00
1 - RESERVATÓRIO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL
1.549,55
UN
1,0000
1.549,55
2 - SENSOR RESERVATÓRIO DE COMBUSTIVEL
365,50
UN
1,0000
365,50
3 - TUBO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTIVEL
323,00
UN
1,0000
323,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.408,05 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12949/000-2016
393,12
0,00
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 393,12 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
393,12
UN
9,0000
43,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12950/000-2016
20.625,91
0,00
1 - JOGO DE JUNTA COMPLETA DO MOTOR
721,11
UN
1,0000
721,11
2 - BRONZINA BIELA ST
832,64
UN
4,0000
208,16
3 - BRONZINA MANCAL ST
452,80
UN
5,0000
90,56
4 - TUCHO HIDRÁULICO
2.408,45
UN
16,0000
150,53
5 - RETENTOR VOLANTE DO MOTOR
279,92
UN
1,0000
279,92
6 - BRONZINA BIELA
590,82
JG
4,0000
147,71
7 - MEIA LUA DO VIRABREQUIM
277,20
UN
4,0000
69,30
8 - JOGO DE REPARO CORRENTE COMANDO
410,64
UN
1,0000
410,64
9 - VÁLVULA DO CABEÇOTE
650,16
UN
4,0000
162,54
10 - VIRABREQUIM
1.836,75
PÇ
1,0000
1.836,75
11 - FILTRO DE OLEO
89,38
UN
1,0000
89,38
12 - AQUISIÇÃO: COLA
105,84
UN
2,0000
52,92
13 - CORREIA POLY V
305,31
UN
1,0000
305,31
14 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
76,99
UN
1,0000
76,99
15 - BICO INJETOR
2.937,40
UN
2,0000
1.468,70
16 - KIT DE EMBREAGEM
645,47
UN
1,0000
645,47
17 - ANEIS
510,62
UN
4,0000
127,66
18 - MOTOR DE ARRANQUE
1.524,99
UN
1,0000
1.524,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
19 - CABO DE CONTROLE DE MARCHA
1.145,00
UN
2,0000
572,50
20 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
102,55
PÇ
1,0000
102,55
21 - CHICOTE DO SENSOR DA PASTILHA DIANTEIRA
595,19
UN
2,0000
297,60
22 - ABRAÇADEIRA - GRANDE
60,48
UN
6,0000
10,08
23 - ABRAÇADEIRA - PEQUENA
40,32
UN
6,0000
6,72
24 - KIT REPARO MOTOR
2.023,56
UN
1,0000
2.023,56
25 - CEBOLA ÓLEO DO MOTOR
56,99
UN
1,0000
56,99
26 - BOMBA D'AGUA
890,78
UN
1,0000
890,78
27 - CORRENTE DO COMANDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 20.625,91 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
1.054,55
UN
1,0000
1.054,55
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12951/000-2016
107,52
0,00
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 107,52 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
107,52
UN
4,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12952/000-2016
137,76
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,40
UN
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 137,76 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
41,16
UN
1,0000
41,16
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11823/002-2016
0,00
1.344,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.344,00
SV
21,0000
64,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/010-2016
0,00
38,38
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
38,38
1,0000
38,38
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - MS MAC - UPA - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 331-8 CEF - MS CEO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
378
12806/000-2016
290,40
0,00
1 - CENTRAR ARO
100,03
HR
1,8600
53,78
2 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO GERAL - MANUTENÇÃO DA MOTO SUZUKI INTRUDER PLACA ECE 4295 DE USO |
DO CEREST - DESCONTO DE 51% - R$ 290,40 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
190,37
HR
3,5400
53,78
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
457
12783/000-2016
173,16
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
173,16
1,0000
173,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
457
12786/000-2016
578,88
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - RECURSO |
FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
578,88
1,0000
578,88
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/010-2016
0,00
20,71
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
20,71
1,0000
20,71
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7125/002-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 252-4 CEF - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/004-2016
0,00
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12781/000-2016
899,17
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO MOTOR
597,85
HR
17,8600
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 899,17 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
301,32
HR
9,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12784/000-2016
990,34
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO
398,41
HR
11,9000
33,48
4 - RETIFICA DO VOLANTE
91,40
HR
2,7300
33,48
5 - SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA. DO PARA-CHOQUE E CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA |
PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 73% - R$ 990,34 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
400,09
SV
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12853/000-2016
61,37
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL E AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E |
ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12854/000-2016
364,61
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Troca de vela
308,06
HR
5,0200
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
56,55
HR
0,9200
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12857/000-2016
32,00
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS
24,65
HR
0,4000
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
7,35
HR
0,1200
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12859/000-2016
131,20
0,00
1 - MÃO DE OBRA . CABO DE VELA E VELA
60,15
HR
0,9800
61,62
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
71,05
HR
1,1500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12862/000-2016
450,31
0,00
1 - MÃO DE OBRA . VAZAMENTO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
450,31
HR
13,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12863/000-2016
800,51
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
250,10
HR
7,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
550,41
HR
16,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12864/000-2016
329,91
0,00
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
80,35
HR
2,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. CORTA E SOLDAR DOBRADIÇA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 |
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ |
329,91 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
249,56
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12865/000-2016
99,64
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO RETROVISOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ |
99,64 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,64
HR
2,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12867/000-2016
470,39
0,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 470,39 |
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
470,39
HR
14,0500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12869/000-2016
530,02
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
49,55
HR
1,4800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO
390,07
HR
11,6500
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 530,02 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
90,40
HR
2,7000
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12870/000-2016
229,47
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 229,47 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
118,98
HR
3,5500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12871/000-2016
918,76
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
445,28
HR
13,3000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 918,76 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
282,64
HR
8,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12876/000-2016
400,09
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 400,09 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
400,09
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12877/000-2016
3.600,77
0,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
800,17
HR
23,9000
33,48
2 - MÃO DE OBRA MOTOR
1.502,25
HR
44,8700
33,48
3 - USINAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 3.600,77 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
1.298,35
HR
38,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12878/000-2016
1.350,58
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DA CORREIA DENTADA E INJEÇÃO ELETRÔNICA
449,97
HR
13,4400
33,48
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA. DA LONGARINA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA |
9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - |
R$ 1350,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
900,61
SV
26,9000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12881/000-2016
2.800,43
0,00
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
1.501,58
HR
44,8500
33,48
2 - USINAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 2800,43 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
1.298,85
HR
38,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12882/000-2016
229,47
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,31
HR
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 229,47 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
118,98
HR
3,5500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12887/000-2016
410,46
0,00
1 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA
319,73
HR
9,5500
33,48
2 - LIMPEZA DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
90,73
HR
2,7100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12888/000-2016
100,44
0,00
1 - MÃO DE OBRA. SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 100,44 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
100,44
HR
3,0000
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12889/000-2016
120,03
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 120,03 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
120,03
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12891/000-2016
1.000,38
0,00
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 1000,38 - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
1.000,38
HR
29,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12893/000-2016
180,46
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 180,46 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
180,46
HR
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12894/000-2016
49,91
0,00
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 49,91 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
49,91
HR
0,8100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12895/000-2016
80,04
0,00
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 80,04 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12899/000-2016
449,64
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
59,26
HR
1,7700
33,48
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,44
HR
3,0000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA |
DBA 9485 DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 73% - R$ 449,64 - C/C 252-4 BB - SAÚDE |
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12928/000-2016
310,02
0,00
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
90,06
HR
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 310,02 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
219,96
HR
6,5700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12931/000-2016
270,52
0,00
1 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 270,52 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
270,52
HR
8,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12936/000-2016
829,30
0,00
1 - ALINHAMENTO
80,02
HR
2,3900
33,48
2 - CAMBAGEM
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - MÃO DE OBRA . Suspensão
299,65
HR
8,9500
33,48
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
5 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 829,30 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
279,22
HR
8,3400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12938/000-2016
120,19
0,00
1 - MÃO DE OBRA . LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA |
DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE |
73% - R$ 120,19 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,19
HR
3,5900
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12940/000-2016
320,74
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO TROCA DO SEMI EIXO
250,43
HR
7,4800
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,74 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
70,31
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12953/000-2016
183,87
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,70
HR
0,2400
61,38
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS
61,37
HR
1,0000
61,37
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - CONSERTO DE RODA
34,30
HR
0,5600
61,37
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 183,87 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
49,00
HR
0,8000
61,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
12493/000-2016 - 01
-7.248,90
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12493/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-7.248,90
1,0000
-7.248,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
12785/000-2016
7.248,89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.248,89
1,0000
7.248,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
12802/000-2016
0,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
0,05
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
12832/000-2016
844,90
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
844,90
1,0000
844,90
12209/2016
Outros/Não Aplicável
ELIANA ANASTACIA GROTHE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
118.308.258-44
541
12816/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 32ª BIENAL DE SÃO PAULO/SP - INCERTEZA VIVA, DIA 13/10/2016, SAÍDA ÀS |
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/020-2016
0,00
708,74
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
708,74
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/021-2016
0,00
516,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
516,27
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/022-2016
0,00
1.871,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
1.871,46
%
0,7500
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
12922/000-2016
909,97
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. DIANTEIRA E TRASEIRA
399,72
HR
5,2800
75,70
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
150,66
HR
1,9900
75,71
3 - SERVIÇO DE MOLEJO. TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME - VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO: R$ 909,97 - C/C 442-0 |
CEF - EDUCAÇÃO |
359,59
HR
4,7500
75,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
12825/000-2016
3.132,28
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
3.132,28
1,0000
3.132,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
12837/000-2016
591,20
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
591,20
1,0000
591,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
12494/000-2016 - 01
-825,67
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12494/0-2016 Motivo: valor incorreto.
-825,67
1,0000
-825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
12792/000-2016
825,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
825,66
1,0000
825,66
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/002-2016 - 01
0,00
-6.881,60
1 - Anulação da Nota nº 6774/2-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ ESTA |
ENCERRANDO |
-6.881,60
1,0000
-6.881,60
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/004-2016 - 01
0,00
-6.348,00
1 - Anulação da Nota nº 6774/4-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ ESTA |
ENCERRANDO |
-6.348,00
1,0000
-6.348,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
10653/002-2016 - 01
0,00
-8.510,00
1 - Anulação da Nota nº 10653/2-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ |
ESTA ENCERRANDO |
-8.510,00
1,0000
-8.510,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11739/000-2016 - 01
-427,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11739/0-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ |
ESTA ENCERRANDO |
-427,70
1,0000
-427,70
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11740/000-2016 - 01
-519,35
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11740/0-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ |
ESTA ENCERRANDO |
-519,35
1,0000
-519,35
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11744/000-2016 - 01
-3.024,45
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11744/0-2016 - MOTIVO: FREEZERS ENCONTRAM-SE CHEIOS E O ANO LETIVO JÁ |
ESTA ENCERRANDO |
-3.024,45
1,0000
-3.024,45
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
12826/000-2016
154,96
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
154,96
1,0000
154,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
12835/000-2016
3.991,76
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
3.991,76
1,0000
3.991,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
12836/000-2016
307,86
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
307,86
1,0000
307,86
9783/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
582
10588/000-2016 - 01
-308,45
0,00
1 - Anulação da Nota nº10588/0-2016
-308,45
1,0000
-308,45
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA - EDUCAÇÃO |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/004-2016
0,00
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB ESCOLA KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/004-2016
0,00
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - |
EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
12840/000-2016
2.793,15
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
2.793,15
1,0000
2.793,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
12841/000-2016
215,41
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
215,41
1,0000
215,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12812/000-2016
0,27
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
0,27
1,0000
0,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
12833/000-2016
765,23
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
765,23
1,0000
765,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
12834/000-2016
260,23
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
260,23
1,0000
260,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12921/000-2016
1.907,40
0,00
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
1.667,70
UN
1,0000
1.667,70
2 - JOGO DE ENGATE DO CINTO DE SEGURANÇA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO - FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.907,40 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
239,70
UN
1,0000
239,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12923/000-2016
5.000,80
0,00
1 - PIVO DE SUSPENSAO
642,20
UN
4,0000
160,55
2 - TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA
680,20
UN
4,0000
170,05
3 - BUCHA QUADRO DE SUSPENSÃO
541,50
UN
6,0000
90,25
4 - BUCHA SUPERIOR DA BARRA DIANTEIRA
258,40
UN
4,0000
64,60
5 - COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
220,40
UN
4,0000
55,10
6 - BUCHA DA BARRA TENSORA
239,40
UN
4,0000
59,85
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - COXIM ESTABILIZADORA TRASEIRA
281,20
UN
4,0000
70,30
8 - BARRA AXIAL DA DIREÇÃO
370,50
UN
2,0000
185,25
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
687,80
UN
2,0000
343,90
10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
680,20
UN
2,0000
340,10
11 - PARAFUSO DO FEIXE DE MOLA
79,80
UN
4,0000
19,95
12 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO: R$ 5000,80 - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
319,20
UN
8,0000
39,90
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/007-2016 - 01
0,00
-7,80
1 - Anulação da Nota nº 5692/7-2016 - MOTIVO: CONFORME CI N° 146/2016 (SME/STPFO)
-7,80
1,0000
-7,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12838/000-2016
182,09
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
182,09
1,0000
182,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12838/000-2016 - 01
-182,09
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12838/0-2016 - VALOR INCORRETO
-182,09
1,0000
-182,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12839/000-2016
182,09
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
182,09
1,0000
182,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12843/000-2016
535,46
0,00
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
535,46
1,0000
535,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
12827/000-2016
2.853,92
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
2.853,92
1,0000
2.853,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
12829/000-2016
16.107,71
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
16.107,71
1,0000
16.107,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
12830/000-2016
5.136,65
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
5.136,65
1,0000
5.136,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
12831/000-2016
15.733,00
0,00
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 |
15.733,00
1,0000
15.733,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
12813/000-2016
1.299,67
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
- ASSISTENCIA |
1.299,67
1,0000
1.299,67
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/014-2016
0,00
131,30
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
131,30
%
0,0500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/015-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
516,26
%
0,2100
2.498,25
10286/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
11077/000-2016 - 01
-350,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº11077/0-2016
-350,00
1,0000
-350,00
10232/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
11080/000-2016 - 01
-30,35
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº11080/0-2016
-30,35
1,0000
-30,35
12186/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
12842/000-2016
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
12799/000-2016
2.395,94
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - ASSISTENCIA
2.395,94
1,0000
2.395,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
12821/000-2016
909,42
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 - ASSISTENCIA |
909,42
1,0000
909,42
11943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
722
12849/000-2016
3.000,00
0,00
1 - TINTA SPRAY - PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE JUVENTUDE - AZUL, AMARELO, VERDE, |
VRMELHO, BRANCO E PRETO - ASSISTÊNCIA |
3.000,00
UN
250,0000
12,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
12916/000-2016
59,50
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA SECRETARIA - |
VALOR COM 15% - R$ 59,50 - ASSISTÊNCIA |
29,75
UN
1,0000
29,75
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
722
12926/000-2016
1.067,23
0,00
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - PARA AS SALAS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
1.067,23
M²
19,0000
56,17
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/012-2016
0,00
190,27
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
- ASSISTÊNCIA |
190,27
1,0000
190,27
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/004-2016
0,00
6.800,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
10909/2016
Pregão Presencial
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.118.238/0001-44
725
12810/000-2016
7.380,00
0,00
1 - Assistente Social - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá |
executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. |
5.248,00
MÊS
1,6400
3.200,00
2 - Monitor - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá executar |
atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. - PROJETO SOCIAL DO MCMV - JD. |
AGROCHÁ II - ASSISTÊNCIA |
2.132,00
MÊS
1,6400
1.300,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
12915/000-2016
60,26
0,00
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA |
SECRETARIA - VALOR COM 73% - R% 60,26 - ASSISTÊNCIA |
60,26
HR
1,8000
33,48
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/008-2016
0,00
400,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - DE 01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/010-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/010-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
12914/000-2016
277,95
0,00
1 - CORREIA DA DIREÇÃO
75,65
UN
1,0000
75,65
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
68,00
UN
1,0000
68,00
3 - POLIA DA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS - 15% |
DE DESCONTO - R$ 277,95 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
134,30
UN
1,0000
134,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
12918/000-2016
976,65
0,00
1 - JOGO DE CABO DE VELA
175,10
UN
1,0000
175,10
2 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
3 - SENSOR DO TBI
475,15
PÇ
1,0000
475,15
4 - SENSOR MOTOR DE PASSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
VILA NOVA - VALOR COM 15% - R$ 976,65 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
238,00
UN
1,0000
238,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
12920/000-2016
604,35
0,00
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
470,90
PÇ
1,0000
470,90
2 - CAIXA DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% - R$ 604,35 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
133,45
UN
1,0000
133,45
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
750
9814/001-2016
0,00
750,01
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA |
750,01
SV
0,0300
29.500,08
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/003-2016
0,00
8,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. SETEMBRO/2016 NA C/C: 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
8,60
1,0000
8,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/004-2016
0,00
43,00
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
43,00
1,0000
43,00
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/005-2016
0,00
51,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
51,60
1,0000
51,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/006-2016
0,00
25,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
25,80
1,0000
25,80
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/007-2016
0,00
8,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
8,60
1,0000
8,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/008-2016
0,00
51,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
51,60
1,0000
51,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/009-2016
0,00
146,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
146,20
1,0000
146,20
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
28
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/004-2016
0,00
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID ARAPONGAL - |
ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/005-2016
0,00
2.730,67
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB |
- ASSISTÊNCIA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/002-2016
0,00
2.937,49
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA |
2.937,49
SV
0,1000
29.500,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10919/001-2016
0,00
840,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
29
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 2º TA - C/C 30.868-4 BB - PARA USO NO |
CRAS CENTRAL E CRAS ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
840,00
SV
2,0000
420,00
10909/2016
Pregão Presencial
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
19.118.238/0001-44
758
12808/000-2016
1.620,00
0,00
1 - Assistente Social - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá |
executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. |
1.152,00
MÊS
0,3600
3.200,00
2 - Monitor - Com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário. Deverá executar |
atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. - PROJETO SOCIAL DO MCMV - JD. |
AGROCHÁ II - C/C 437-3 C.E.F. ASSISTÊNCIA |
468,00
MÊS
0,3600
1.300,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
758
12847/000-2016
91,20
0,00
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS |
CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA |
MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE |
16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
91,20
SV
1,0000
91,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
12913/000-2016
200,21
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIAS E POLIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 |
DE USO DO CRAS VILA NOVA - 73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
12917/000-2016
330,31
0,00
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA |
2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM 50% - R$ 330,31 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
330,31
HR
5,3600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
12919/000-2016
150,37
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
ACOLHIMENTO - VALOR COM 50% - R$ 150,37 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
150,37
HR
2,4400
61,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
12496/000-2016 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12496/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. OUTUBRO/2016
-0,02
1,0000
-0,02
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
12845/000-2016
7.500,00
0,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
7.500,00
UN
100,0000
75,00
12250/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ISA SEILA DOS SANTOS VEIGA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.986.254/0001-72
796
12900/000-2016
5.000,00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE FIGURINO - PARA AS ATIVIDADES DA PARADA DE NATAL 2016 - FUNSSOL
5.000,00
SV
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
12814/000-2016
176,14
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
- CULTURA |
176,14
1,0000
176,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/032-2016
0,00
1.038,52
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
1.038,52
1,0000
1.038,52
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/005-2016
0,00
2.730,67
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
30
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12216/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
824
12777/000-2016
25.000,00
0,00
1 - REPASSE REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - DECRETO 2.310 DE 27/10/16 - CULTURA
25.000,00
1,0000
25.000,00
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
12846/000-2016
5.386,04
0,00
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA |
REALIZAÇÃO DO 62º TOORO NAGASHI - CULTURA |
5.386,04
DIÁRI
11,0000
489,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
12800/000-2016
147,76
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - CULTURA
147,76
1,0000
147,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
12822/000-2016
123,25
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 - CULTURA |
123,25
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
851
12815/000-2016
35,12
0,00
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 |
- ESPORTES |
35,12
1,0000
35,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/040-2016
0,00
81,16
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
81,16
1,0000
81,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/036-2016
0,00
190,27
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
190,27
1,0000
190,27
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/005-2016
0,00
2.730,67
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
11959/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
10.797.740/0001-54
859
12850/000-2016
1.980,00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE TRAVE DE HANDEBOL, TAMANHO OFICIAL, EM MADEIRA DE IPÊ - PAR - PARA ATENDER |
AS ATIVIDADES INICIAIS DA ESCOLINHA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL - ESPORTES |
1.980,00
SV
1,0000
1.980,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
12801/000-2016
488,10
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - ESPORTES
488,10
1,0000
488,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
854
12823/000-2016
24,58
0,00
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: |
OUTUBRO/2016 - ESPORTES |
24,58
1,0000
24,58
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/009-2016
0,00
8.603,37
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
8.603,37
1,0000
8.603,37
11098/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
11795/001-2016
0,00
2.120,22
1 - REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1919/2016 PARA PAGTO DE SUBVENÇÃO ENTIDADE - CONFORME |
TERMO DE CONVÊNIO Nº 56/2015 - ESPORTES |
2.120,22
1,0000
2.120,22
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9407/004-2016
0,00
19.362,31
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. |
1.840,00
UN
8,0000
230,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
31
32
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Categoria: Amador Masculino |
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados) |
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. |
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão |
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
12.130,83
UN
27,0000
449,29
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: |
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO |
MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES |
5.391,48
UN
12,0000
449,29
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/004-2016
0,00
21.385,20
1 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
6.011,00
%
72,2200
83,23
2 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
2.080,60
%
25,0000
83,23
3 - CURSO DE INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO com carga horária |
de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 |
turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
3.121,00
%
37,5000
83,23
4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
totalizando 50 alunos. |
693,40
%
8,3300
83,23
5 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
4.624,00
%
55,5600
83,23
6 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 |
CEF - ASSISTÊNCIA |
4.855,20
%
58,3300
83,23
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/004-2016
0,00
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
745/000-2016
685,45
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 229 - 41.542,56
685,45
1,0000
685,45
Outros/Não Aplicável
SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. |
LTDA |
218810102
J
77.046.464/0001-63
5397
746/000-2016
1.538,61
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 552 - 39.964,00
1.538,61
1,0000
1.538,61
REGISTRO, 4 de Novembro de 2016.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
32
32
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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